EFPH Versão 9.586 Revisão 22587 - PH Softwares
26/09/2022

EFPH Versão 9.586 Revisão 22587


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CONVERSÃO DE DADOS:

ATENÇÃO:
- Conversão opção Importação NFS-e.

- Antes da conversão deve ser feita cópia de segurança. Esta cópia não deve ser atualizada, apenas
mantida para utilização caso ocorra algum problema na conversão dos dados.
ATENÇÃO: Após atualização para a versão 9.586, no primeiro acesso ao sistema, será aberta tela
solicitando confirmação para Cópia de Segurança. Após efetuada a cópia, o sistema fará a conversão
dos dados.
- Qualquer mensagem apresentada durante a conversão de dados, deverá ser comunicada a PH Softwares
Ltda ou a Revenda responsável pelos sistemas.
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1 LANÇAMENTOS
1.1 Saídas/Ajustes PIS e COFINS
1.1.1 Ajustes para empresas beneficiárias do PERSE que possuem no movimentos de saídas ‘Modelo de
Documento CT Eletrônico OS-67’. (CA 19131)

2 CONSULTAS
2.1 Resumo Simples Nacional/F6
2.1.1 Ajustado erro ‘EAccessViolation’ na geração do Relatório do Simples Nacional/F6. (CA 19123)

2.1.2 Ajustes para não deduzir do faturamento quando possuir lançamentos de exportação. (CA 19132)

3 INTERLIGAÇÕES
3.1 Importação
3.1.1 Importar NF-e
3.1.1.1 Criado campo ‘Desconsiderar FCP ST no Valor Contábil’ no esquema de importação no campo
‘NFe’.
3.1.1.2 Marcar este campo quando o valor do FCP ST for apenas informativo na NFe e não deve integrar
o valor do ICMS ST e valor contábil. (CA 19011)

3.2 Importação
3.2.1 Importar NFS-e
3.2.1.1 Incluídos os municípios de Santa Maria- RS e Ribeirão Preto-SP para importação de NFSe.
3.2.1.2 O formato do layout é ISS.Net. Para realizar a importação dos XML para esses municípios é
necessário ir em ‘Interligações/Importação/Configurações NFS-e’ e incluir o município e
informar o Layout.
OBS.: Será executada uma conversão inserindo nas ‘Configurações Importações NFS-e’, para
os municípios de Cascavel e Cuiabá com nova opção ‘ISS.Net’. (CA 19135)

4 OUTRAS OPÇÕES
4.1 SPED Fiscal
4.1.1 EFD ICMS/IPI
4.1.1.1 Ajustada geração do SPED ICMS para empresas com TTD 1076.
4.1.1.2 O lançamento deve ser feito em Lançamentos/Outros/Outros ICMS/Outros, com as seguintes configurações:
4.1.1.2.1 Lançamento do Débito
4.1.1.2.1.1 Definição: Outros débitos
4.1.1.2.1.2 Tipo: Saídas com créditos presumidos
4.1.1.2.1.3 Deve ser informado no campo ‘Valor’, o valor do débito do ICMS que será tributado pelo crédito
presumido.

4.1.1.3 Lançamento do Crédito
4.1.1.3.1 Definição: Outros créditos
4.1.1.3.1.1 Tipo: Presumidos
4.1.1.3.1.2 Origem: Crd. Pres. Saídas
4.1.1.3.1.3 Na aba ajustes deve ser informado o código de ajuste ‘SC020094’ (já cadastrado em ajustes de ICMS
com o Tipo = Crédito Presumido), o valor do crédito presumido deve ser informado no campo ‘valor’
para a correta geração do registro E111.

4.1.1.4 Lançamento do Estorno Crédito
4.1.1.4.1 Nos lançamentos de entradas com crédito de ICMS, na sub aba ‘Ajustes de ICMS’ informar o código
de ajuste SC50000003 (já cadastrado com o Tipo = Estorno de Crédito).

4.1.1.5 Lançamento do Estorno Crédito (quando não puder ser pela aba de ajustes de ICMS no lançamento
de entradas):
4.1.1.5.1 Definição: Estorno de créditos
4.1.1.5.2 Tipo: Presumido
4.1.1.5.3 Na aba ajustes deve ser informado o código de ajuste ‘SC010004’ (já cadastrado em ajustes de
ICMS com o Tipo=Estornos de Crédito).
4.1.1.5.4 Na DIME o crédito das entradas será estornado no quadro 4, item 65. (CA 19106)

5 SPED Fiscal
5.1 EFD ICMS/IPI
5.1.1 Ajustes na geração EFD ICMS/IPI para empresas de Transportes que utilizam créditos presumidos
de 20% em substituição dos créditos efetivos. (CA 19130)

5.2 SPED Fiscal
5.2.1 EFD Contribuições
5.2.1.1 Ajustes na geração do Registro 1100 e 1500 do EFD Contribuições para situações em que usuário
possuir valores escriturados em ‘Lançamentos/Informações/Federais/Créditos PIS/COFINS Créditos
Fretes Sub-Contratados 75%’ e possuir saldo credor de PIS e COFINS. (CA 19121)


Fonte: